Версия сайта
для слабовидящих

Вы здесь

Развитие культуры в МР "Хвастовичский район"

Администрация муниципального  района

“Хвастовичский  район”  Калужской  области

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 16.10.2013         № 460

 

 Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в МР «Хвастовичский район»

( в редакции постановлений от 26.08.2014 г. № 245, от 29.12.2014 г. № 490, от 23.10.2015 г. № 369, от 30.12.2015 г. № 521, от 28.12.2016 г. № 403, от 25.12.2017 г. № 583, от 21.02.2018 г. № 82, от 31.07.2018 г. № 313, от 22.11.2018 г. № 457, от 29.12.2018 г. № 524, от 20.02.2019 г. № 84)

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях сохранения и развития культурного потенциала района, приобщения к духовно-нравственным и культурным традициям населения Хвастовичского района администрации муниципального района «Хвастовичский район»

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить  муниципальную программу «Развитие культуры в МР «Хвастовичский район»» (приложение).

2. Отделу культуры администрации МР «Хвастовичский район»  (Василевский В.Ф.) обеспечить координацию и исполнение мероприятий муниципальной программы.

3. Постановления администрации МР «Хвастовичский район» от 22.06.2011г. № 284 "Об утверждении МЦП "Развитие муниципальных общедоступных библиотек в МР "Хвастовичский район", от 31.10.2012г. №442 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры в Хвастовичском районе" считать утратившими силу с 1 января 2014 г.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации МР «Хвастовичский район» - начальника отдела по делам семьи, молодежи и спорта Харланову Т.В.

5. Настоящее Постановление вступает в силу  с 1 января 2014 года и подлежит опубликованию.

 

 

Глава администрации МР

«Хвастовичский район»                                                                      С.Е. Веденкин

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к Постановлению

администрации

муниципального района

" Хвастовичский район"

 

 

от  16.10.2013г. № 460

Муниципальная программа

«Развитие культуры в МР «Хвастовичский район»

 

 

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

«Развитие культуры в МР «Хвастовичский район»

(в ред. постановлений от 31.07.2018 г. № 313, от 22.11.2018 г. № 457, от 29.12.2018 г. № 524, от 20.02.2019 г. № 84)

 

 

1.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

 Отдел культуры администрации МР «Хвастовичский район»

 

2.

Участники муниципальной программы

 - Отдел семьи, молодежи и спорта администрации МР «Хвастовичский район»

- Хвастовичский ОСЗН

- Отдел образования администрации МР «Хвастовичский район»

 

3.

Цели муниципальной программы

Цели:

- создание условий для развития культурного потенциала района;

- достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей района;

- приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения;

- формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

- комплексная модернизация культурной сферы Хвастовичского района, укрепление материально-технической базы, внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры.

- сохранение, развитие и эффективное использование библиотечных ресурсов для обеспечения активизации культурной жизни Хвастовичского района, информационного образования населения, обеспечения свободного равного доступа к информации всем категориям граждан;

- создание в библиотеке комфортной среды для культурно - досугового развития населения района.

 

4.

Задачи муниципальной программы

Задачи:- внедрение программно-целевого подхода к финансированию учреждений культуры;    - обеспечение сохранности историко-культурного наследия;

- сохранение и развитие системы музыкально-эстетического образования, поддержка молодых дарований;

  - создание условий для традиционного народного творчества и инновационной деятельности;- профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей учреждений культуры;

- укрепление материально-технической базы

- формирование и сохранение библиотечных фондов на различных носителях, организация мест свободного доступа для всех категорий населения к информационным ресурсам различного уровня;

- автоматизации библиотечного – библиографических процессов, эффективное использование в обслуживании пользователей современных информационных технологий;

- использование новых форм социально значимой библиотечной деятельности

 

5

Индикаторы целевой программы

Наименование индикатора

2014 год

2015

год

2016 год

2017

год

2018

год

2019

год

 

2020 год

2021

год

 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, %

10,0

15,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

Доля жителей района, занимающихся в любительских объединениях и кружках, от общего числа жителей района, %

17,0

19,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

 

Количество культурно-досуговых мероприятий

2442

2450

2079

2320

2385

2504

2504

2504

 

Количество обучающихся в МОУ ДО "Хвастовичская ДМШ"

51

54

42

42

37

45

45

45

 

Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием, %

100

95

97

97

97

97

97

97

 

Количество читателей

7890

7900

7650

7650

7658

7658

7658

7658

 

Книговыдача

177620

177620

171040

171040

171148

171148

171148

171148

 

Количество посещений

69050

69055

68600

68600

68660

68660

68660

68660

 

6

Сроки и этапы реализации

2014 - 2021 годы

 

7

Объемы финансирования муниципальной программы (в целом по Программе, а также по годам и источникам финансирования), тыс. руб.

Годы

Федеральные средства

Бюджет района

Всего

 

2014

 

12495,5

12495,5

2015

279,6

13731,243

14010,843

 

2016

141,1

13099,633

13240,733

2017

3525,8

13461,304

16987,104

 

2018

         2327,333

16589,927

18917,260

2019

1620,394

16347,278

17967,672

 

2020

497,610

14824,157

          16844,888

2021

497,610

14824,157

          16844,888

 

Итого:

8889,463

118419,425

127308,888

8

 

 

 

Ожидаемые  результаты реализации        
муниципальной программы       

 

        Реализация программы позволит:

- повысить техническую оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности и библиотечной системы;

- создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

- повысить уровень дополнительного образования в соответствии с современными требованиями.

 

 

                         

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

 

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в ведении городского и сельских поселений находятся вопросы: создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры; создания условий для развития местного традиционного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; организации предоставления дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания.

Реализация данных полномочий проводится отделом культуры администрации МР "Хвастовичский район" с привлечением всех учреждений культуры и творческих ресурсов района. В ходе работы удалось обеспечить согласование направленности функционирования учреждений культуры с работой всей социальной сферы района.

В Хвастовичском районе сегодня действуют 11 учреждений культурно-досуговой деятельности, 14 библиотек,  на базе которых работают 52 клубных формирований с общим количеством участников 981, среди которых 517 дети до 14 лет. Центром дополнительного образования детей является  МКУ ДО "Хвастовичская ДМШ", в которой обучаются  37 учащийся на 3-х отделениях.

Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой - создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных отношениях.

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа культурных объектов продолжают опережать темпы их восстановления, из 11 учреждений культуры 4 требуют ремонта, требуется модернизация и обновление специального оборудования , население в сельской местности пользуется минимумом услуг культуры. В период реализации Программы планируется создание таких условий, при которых основной спектр культурных услуг будет доступен всем гражданам, проживающим в различных населенных пунктах района и принадлежащим к различным социальным группам.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее материально-технической базы и кадрового потенциала. В связи с этим значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на проведение ремонтных, противопожарных работ, приобретение звукотехнической, световой аппаратуры, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели в учреждения культуры района.

Реализация мероприятий Программы обеспечивает развитие учреждений культуры, библиотечного обслуживания, совершенствование деятельности коллективов, организацию досуга сельского населения и поддержку традиционной сельской культуры. В этих целях организуются фестивали, выставки, смотры, конкурсы.

  В целях формирования молодой смены работников культуры требуется система мер по повышению престижа профессии работника культуры (повышение заработной платы, социальной защищенности молодых специалистов - работников культуры. 

Использование программно-целевого метода позволит реализовать направления Программы, охватывающие все основные сферы культурной жизни: народное творчество, подготовку кадров, развитие культурно-досуговой деятельности, дополнительное образование детей, библиотечного обслуживания.

(в ред. постановления от 29.12.2018 г. № 524)

 

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

 

- Активное участие населения Хвастовичского района в культурной жизни района, повышение интеллектуального и культурного уровня населения;

- повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда;

- поддержка новых творческих проектов, культурных программ профессиональных и самодеятельных коллективов и формирований;

- повышение обеспеченности отрасли специальным оборудованием и компьютерной техникой;

- увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных;

- увеличение количества проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов;

- увеличение доли новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре;

- сохранение и увеличение самодеятельных коллективов, количества участников самодеятельных коллективов;

- повышение интеллектуального и культурного уровня населения.

- повышения качества организации библиотечно-информационного обслуживания населения, обеспечения комфортности библиотечной среды.

Оценка ожидаемой бюджетной и экономической эффективности программы:

- увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных;

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий ;

- увеличение количества посещений библиотек ;

- увеличение количества участников коллективов художественной самодеятельности и других клубных формирований.

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

 муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы.

 

    Сегодня стоит задача с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой – создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных отношениях. Приоритетными являются следующие направления культуры:

- сохранение культурной самобытности Хвастовичского района, народных промыслов и ремесел;

- развитие всех жанров народного искусства, народной музыкальной культуры;

- сохранение, восстановление и развитие народных традиций духовной и материальной культуры, определяющих самобытность культуры  района

 

2.2. Цели , задачи и индикаторы (показатели)

достижения целей и решения задач муниципальной программы

 

Программа направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, библиотек, на реализацию их богатого творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои населения. Основной целью является модернизация сферы культуры, ее творческое и технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей района.

Ежегодный мониторинг результативности Программы по целевым показателям и индикаторам (приложение № 2)

 

   Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- внедрение программно-целевого подхода к финансированию учреждений культуры;

- обеспечение сохранности историко-культурного наследия;

- сохранение и развитие системы музыкально-эстетического образования, поддержка молодых дарований, создание условий для традиционного народного творчества и инновационной деятельности;

- сохранение, развитие и эффективное использование библиотечных ресурсов для обеспечения активизации культурной жизни Хвастовичского района, информационного образования населения, обеспечения свободного равного доступа к информации всем категориям граждан;

- создание в библиотеке комфортной среды для культурно-досугового, развития населения района;

- формирование и сохранение библиотечных фондов на различных носителях, организация мест свободного доступа для всех категорий населения к информационным ресурсам различного уровня;

- автоматизации библиотечного – библиографических процессов, эффективное использование в обслуживании пользователей современных информационных технологий;

- использование новых форм социально значимой библиотечной деятельности;

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей учреждений культуры;

- укрепление материально-технической базы.

 

2.3. Основные ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы

 

   В результате реализации программы к 2021году:

 

- повышение технической оснащенности и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности и библиотечной системы;

- создание условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

- повышение уровня дополнительного образования в соответствии с современными требованиями.

(в ред. постановления от  20.02.2019 г. № 84)

 

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

 

Действие программы рассчитано на 2014-2021 год

(в ред. постановления от 29.12.2018 г. № 524)

 

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

(в ред. постановления от 29.12.2018 г. № 524)

 

  Система основных программных мероприятий рассчитана на период с 2014 по 2021 годы и включает следующие направления в соответствии с поставленными целями и задачами Программы.

1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры и библиотек:

1.1. Развитие всех форм работы с населением, создание условий для творческого досуга и художественного самообразования подрастающего поколения, участников клубных формирований.

1.2. Развитие разнообразия и повышение качества услуг сферы культуры для различных категорий населения;

1.3. Поддержка и развитие традиционной народной культуры;

1.4. Развитие выставочной деятельности.

1.5. Реализация творческих библиотечных инноваций по поддержке чтения как социально – культурного явления и возрождение традиционного для России интереса к книге;

1.6. Обеспечение сохранности библиотечного фонда через формирование электронной библиотеки, применение новых форм и методов защиты фонда.

1.7. Развитие веб-сайта централизованной библиотечной системы Хвастовичского района, обеспечивающего оперативность и качество информации.

1.8. Обеспечение населению свободного доступа к социально – значимой правовой информации;

2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района:

2.1. Создание условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров учреждений культуры;

2.2. Повышение профессионального уровня работников культуры;

2.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

2.4. Внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры.

 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

 

4.1. Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы

  Предполагаемый объем финансирования программы составил: 127056,324 тыс. руб., в том числе по годам :

2014 год  -  12495,5;

2015 год  -  14010,843

2016 год  -  13240,733

2017 год  -  16987,104

2018 год  -  18917,260

2019 год  -  17967,672

2020 год  -  16844,888

2021 год  -  16844,888

В том числе по источникам финансирования:

Бюджет МР «Хвастовичский район»

2014 год -   12495,5;

2015 год -   13731,243

2016 год  -  13099,633

2017 год  -  13461,304

2018 год  -  16589,927

2019 год  -  16347,278

2020 год -   16347,278

2021 год -   16347,278

Федеральные и областные  средства

2015 год  –  279.6

2016 год  -   141,1

2017 год  –  3525,8

2018 год -   2327,333

2019 год  –  1620,394

2020 год  –  497,610

2021 год  -  497,610

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством

(в ред. постановления от 29.12.2018 г. № 524)

 

 

4.2. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации

муниципальной программы

   Обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых  для реализации муниципальной программы приведено в приложении № 2 настоящей программы

 

5. Механизм реализации программы

Текущее управление, координацию работы и контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация МР «Хвастовичский  район».

Персональную ответственность за ходом реализации программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию Программы финансовых средств несет руководитель  отдела культуры администрации МР «Хвастовичский район».

Контроль ведется на основе государственной и ведомственной отчетности, заключенных договоров, контрактов и соглашений.

Реализация Программы предусматривает участие управлений и отделов администрации района, администраций городских и сельских поселений, учреждений и организаций социально-культурной сферы района, хозяйств и предприятий всех форм собственности, общественных организаций, а также содействие областных министерств и ведомств.

Деятельность учреждений, организаций, предприятий, объединений и др. участников Программы регламентируется действующим законодательством в области культуры и искусства, образования, молодежной, социальной, национальной, правовой и экономической политики Российской Федерации, Калужской области, действующими уставными и регламентирующими документами органов местного самоуправления.

Заказчики на основе договоров, социально-творческих заказов определяют перечень культурно-массовых мероприятий, уточняют объемы средств, необходимых для финансирования данных заказов.

  Для этой цели будут использоваться:

- результаты маркетинговых исследований (выявление потребностей населения в сфере культурно-досуговой деятельности,  библиотечного обслуживания, создание условий для внедрения новых видов услуг);

- оказание услуг методической и практической помощи учреждениям социально-культурной сферы, организациям и предприятиям всех форм собственности по организации культурно-досуговой деятельности., библиотечного обслуживания.

Программа направлена на объединение информационных, методических, кадровых, финансовых ресурсов учреждений и организаций района, связанных с культурно-просветительской деятельностью; создание качественного информационного материала.

Большое место Программой уделяется развитию связей с общественностью. Это направление реализуется через распространение рекламно-информационных материалов, регулярное освещение наиболее важных событий в средствах массовой информации.

 

6. Перечень мероприятий программы

 

Перечень мероприятий программы указан в приложении № 3  к настоящей программе

 

Приложение № 1

 к муниципальной программе

  «Развитие культуры в МР

«Хвастовичский район»

 

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

(в ред. постановления от 29.12.2018 г. № 524)

 

N п/п

Наименование индикатора (показателя)

Единица измерения

Годы реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

%

10,0

15,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

2

Доля жителей района, занимающихся в любительских объединениях и кружках, от общего числа жителей района

%

17,0

19,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

3

Количество культурно-досуговых мероприятий

%

2442

2450

2079

2320

2385

2504

2504

2504

4

Количество обучающихся в МКУ ДО "Хвастовичская ДМШ"

%

51

54

42

42

37

45

45

45

5

Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием

%

100

95

97

97

97

97

97

97

6

Количество читателей библиотек

%

7890

7900

7650

7650

7650

7658

7658

7658

7

Книговыдача

%

177610

177620

171040

171040

171040

171148

171148

171148

8

Количество посещений библиотек

%

69050

69055

68600

68600

68600

68600

68600

68600

 

 

Приложение № 2

 к муниципальной программе

  «Развитие культуры в МР

«Хвастовичский район»

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МР «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН» ( тыс.руб.)

(в ред. постановления от 29.12.2018 г. № 524)

 

Мероприятия по реализации Программы

Источник финансирования

Срок исполнения

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Ответственный

за выполнение мероприятия Программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

РАЗДЕЛ 1.  Капитальные вложения, модернизация материальной базы, техническое и

технологическое оснащение учреждений культуры

        Текущие ремонты

1

Ремонт  РДК

Местный бюджет

2014-2021

681,5

 

210,2

248,2

943,669

165,762

367,278

367,278

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

2

Проверка манометров РДК

Местный бюджет

2016-2021

 

 

1,3

1,5

5,0

 

 

 

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

3

Ремонт санузлов Красненского СДК

Местный бюджет

2015-2021

 

99

6,3

 

 

 

 

 

Отдел культуры, СДК с.Красное

4

Промывка отопительной системы  РДК

Местный бюджет

2016-2021

 

 

33,0

 

 

 

 

 

Отдел культуры СДК с. Красное

5

Ремонт фасада здания Подбужского СДК

Местный бюджет

2018

 

110

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры,

МКУК «МКЦД»

6

Установка электрокатлов  для  СДК с. Подбужье

Местный бюджет

2017

 

 

 

234,9

 

 

 

 

Отдел культуры, МКУК «МКЦД»

7

Поверка газового счетчика Пеневичского СДК

Местный бюджет

2016-2021

 

2

1,9

 

 

 

 

 

Отдел культуры

8

Ремонт крыши Бояновичской библиотеки

Местный бюджет

2017

 

 

 

116,2

 

 

 

 

Отдел культуры,

библиотека с. Бояновичи

9

Ремонт кресел

Б. зала  РДК

Местный бюджет

2018

 

 

 

 

461,9

 

 

 

Отдел культуры, МКУК «МКЦД»

10

Обслуживание пожарной сигнализаци

Местный бюджет

2014-2021

96

96

106,0

96,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

11

Проверка противопожарного оборудования

Местный бюджет

2015-2021

 

18

 

16,4

 

 

 

 

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

12

Техническое обслуживание газового оборудования

Местный бюджет

2016-2021

 

10

15,2

1,6

10

 

 

 

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

13

Заправка картриджей

Местный бюджет

2014-2021

6

6

8,0

 6,5

18,0

12,0

12,0

12,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

14

Автодиагностика

Местный бюджет

2015-2021

 

1,5

1,5

3,0

 

 

 

 

Отдел культуры

15

Ремонт компьютер. оборудования

Местный бюджет

2014-2021

10

10

15,3

13,8

10,00

13,0

13,0

13,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

16

Техобслуживание отопительной системы

Местный бюджет

2017-2021

 

 

 

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

17

Техосмотр

Местный бюджет

2014-2021

3

 

3,0

4,0

5,0

1,0

1,0

1,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

18

Утилизация ТБО

Местный бюджет

2016-2021

 

 

8,5

8,8

10,0

3,0

3,0

3,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

19

Мероприятия по развитию и укреплению мат.-технич. базы домов культуры  и выполнению ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за домами культуры, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек

 

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

2018-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119,0

 

 

 

 

 

 

 

 

123,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУК «МЦКД»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной

бюджет

 

 

 

 

2018-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1071,0

 

 

 

 

 

 

1122,784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ИТОГО: 

 

796,5

352,5

410,2

990,9

3013,569

1857,062

756,278

756,278

 

Местный бюджет

796,5

352,5

410,2

990,9

1942,569

734,278

756,278

756,278

Областной бюджет

 

 

 

 

1071,0

1122,784

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

 

20

ГСМ (бензин. масло)

Местный бюджет

2014-2021

196,1

210,5

210,0

200,0

230,0

230,0

230,0

230,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

 

21

Запчасти

Местный бюджет

2016-2021

 

 

30,5

44,2

45,0

80,0

80,0

80,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

 

22

Канцтовары

Местный бюджет

2014-2021

55,0

130,0

70,8

48,0

63,0

67,0

67,0

67,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

23

Хозтовары и строительные материалы

Местный бюджет

2014-2021

85,0

123,0

71,3

77,2

162,6

92,0

92,0

92,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

24

Установка стеклопакетов СДК Бояновичи

Местный бюджет

2016

 

 

55,4

 

 

 

 

 

Отдел культуры

 

25

Приобретение песка для строитейных работ Подбужского СДК

Местный бюджет

2016

 

 

6,0

 

 

 

 

 

Отдел культуры

 

26

Питание делегаций ( представительские расходы)

Местный бюджет

2016-2021

 

 

45,0

44,1

50,0

50,0

50,0

50,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

 

27

Приобретение афиш, программ

Местный бюджет

2014-2021

15

 

8,5

13,8

20

10,0

10,0

10,0

 

МКУК «МКЦД»

 

28

Пиломатериал для Еленского СДК

Местный бюджет

2016

 

 

11,6

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры, ДК п.Еленский

 

29

Стайковский СДК  (дрова)

 

Местный бюджет

2014-2021

 

9

9,0

 

 

 

 

8,0

8,0

8,0

Отдел культуры

 

 

30

Кудрявецкий СДК (дрова)

 

Местный бюджет

2014- 2021

9

9,0

 

 

 

 

8,0

8,0

8,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

 

31

Бояновичский СДК (дрова)

Местный бюджет

2014-2021

9

9,0

 

 

 

8,0

8,0

8,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

 

32

Подбужский СДК (дрова)

 

Местный бюджет

2014-

2021

9

9,0

 

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры

 

33

Подбужский СДК (уголь)

Мест. бюджет

2014-2021

104

104,0

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры

 

34

Краска для СДК

Местный

бюджет

2018-2021

 

 

 

 

20,0

40,0

40,0

40,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

 

       ИТОГО:

491,1

603,5

509,1

427,3

590,6

593,0

593,0

593,0

 

 

35

Услуги связи, интернет

Местный бюджет

2014-2021

60

60

60,0

67

67,0

78,0

78,0

78,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

ИТОГО:

 

 

60

60

60,0

67

67,0

78,0

78,0

78,0

 

 

36

Оценка условий труда

Местный бюджет

2016-2021

 

 

24,0

20,7

30,0

 

 

 

 

 

37

Составление расчетов за загрязнение окружающей среды

Местный бюджет

2014-2021

20

20

20,1

41,5

30,0

30,0

30,0

30,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

38

Обслуживание программы 1С

Местный бюджет

2014-2021

67

67

67,9

81,4

103,0

107,4

107,4

107,4

Отдел культуры

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

39

З/плата по договорам

Местный бюджет

2016-2021

 

 

20,3

26,8

106,2

187,0

187,0

187,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

40

Объявления в газету

Местный бюджет

2014-2021

5

5,7

10,0

8,5

5,0

14,0

14,0

14,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

41

Автострахование

Местный бюджет

2014-2021

6

6

6,0

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

 

42

Проведение мероприятий

Местный бюджет

2014-2021

100

130

81,7

130,0

150,0

176,6

176,6

176,6

Отдел культуры

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

43

Установка программы «Антивирус»

Местный бюджет

2016-2021

 

 

8,0

1,3

 

 

10

10

10

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

44

Изготовление техпаспорта для РДК

Местный бюджет

2018

 

 

 

 

210,6

 

 

 

МКУК «МКЦД»

 

45

Оплата за экспертизу и смету

Местный бюджет

2017

 

 

 

5,2

 

74,0

74,0

74,0

Отдел культуры

 

46

Установка узла учета газа

Местный бюджет

2018

 

 

 

 

41,0

 

 

 

МКУК « МЦКД»

 

47

Медосмотр работников

Местный бюджет

218-2021

 

 

 

 

 

10,0

10,0

10,0

МКУК « МЦБ», «МЦКД»

 

        ИТОГО:

198,0

228,7

238,0

321,4

680,8

614,0

614,0

614,0

 

 

        ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:

1545,6

1244,7

1217,3

1806,6

4351,969

3086,062

1963,278

1963,278

 

 

Местный бюджет:

1545,6

1244,7

1217,3

1806,6

3280,969

1963,278

1963,278

1963,278

 

 

Областной бюджет:

 

 

 

 

1071,0

1122,784

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Приобретения

 

1

Оборудование РДК

Местный бюджет

2014-2021

34,6

80,0

 

 

 

192,0

275,0

275,0

Отдел культуры

 

2

Световая, звуковая аппаратура РДК

Местный бюджет

2018-2021

 

 

 

 

73,0

390,0

390,0

390,0

МКУК «МКЦД»

 

3

Электрические обогревательные пушки, Подбужский СДК

Местный бюджет

2016

 

 

8,9

 

 

 

 

 

Отдел культуры

 

4

Принтер для ЦБС

Местный бюджет

2015-2021

 

5,0

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры

 

5

Компьютерное оборудование

Федеральный  и Местный бюджет

2015-2021

 

279,6

79,9

44,5

 

 

 

 

Отдел культуры

 

6

Приобретение книг для ЦБС

Федеральный бюджет

2016-2021

 

 

11,2

12,6

 

 

 

 

Отдел культуры

 

7

Звукоусилительная аппаратура, Еленский СДК

Местный бюджет

2015

 

15,0

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры

 

8

 Баннер для РДК

Местный бюджет

2018-2019

 

 

 

3,5

24,0

 

 

 

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

 

9

Противопожарное оборудование

Местный бюджет

2016-2017

 

 

16,6

8,0

 

 

 

 

Отдел культуры

 

10

Софинансирование  расходных обязательств, связанных с обеспечениеммуниципальных учреждений культуры автотранспортом для выездного обслуживания  населения в сфере культуры

Местный

бюджет

2018-2021

 

 

 

650

 

73,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУК «МКЦД»

 

 

 

Областной бюджет

 

 

 

 

 

657,0

 

 

 

 

11

Радиоаппаратура

Местный бюджет

2017

 

 

 

17,0

 

 

 

 

Отдел культуры

 

12

Громкоговорители, РДК

Местный бюджет

2016

 

 

14,5

 

 

 

 

 

Отдел культуры

 

13

Видеокамера РДК

Местный бюджет

2017

 

 

 

33,4

 

 

 

 

Отдел культуры

 

14

Тахометр для автобуса ПАЗ

Местный бюджет

2017

 

 

 

52,0

 

 

 

 

Отдел культуры

 

15

Приобретение жалюзи

Местный бюджет

2018

 

 

 

 

16,0

 

 

 

МКУК « МЦБС»

 

16

Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с обеспечением развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс.чел.

Местный бюджет

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

5,477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУК «МЦКД»

 

 

Областной бюджет

 

 

2018

 

 

 

51,723

 

 

 

 

 ИТОГО:

Местный бюджет

 

34,6

 100,0

40,0

225,4

118,477

655,0

655,0

655,0

 

 

Федеральный бюджет

 

279,6

91,1

595,6

708,723

 

 

 

 

       ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:

34,6

379,6

131,1

821,0

827,2

655,0

655,0

655,0

 

РАЗДЕЛ 3. Развитие профессионального творческого потенциала

 

1

Повышение квалификации

Местный бюджет

2014-2021

6

8

3,5

3,6

1,0

2,0

2,0

2,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

2

Переподготовка кадров

Местный бюджет

2014-2021

6

7

3,0

 

1,0

2,0

 

 

 2,0

2,0

Отдел культуры

 

3

Областные конкурсы

Местный бюджет

2014-2016

5

5

5,0

 

 

 

 

 

Отдел культуры, руководители учреждений

 

4

Областные семинары

Местный бюджет

2014-2021

3,3

3,5

3,5

3,6

1,0

2,0

2,0

2,0

Отдел культуры, руководители учреждений

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

        ИТОГО :

 

20,3

23,5

15,0

7,2

3,0

6,0

6,0

6,0

 

 

5

Транспортные услуги

Местный бюджет

2014-2021

12,0

10,0

13,2

20,3

3,0

3,0

3,0

3,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

 

       ИТОГО :

 

 

12,0

10,0

13,2

27,5

3,0

3,0

32,0

3,0

 

 

        ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:

32,3

33,5

28,2

27,5

6,0

9,0

9,0

9,0

 

 

РАЗДЕЛ 4. Культурно-досуговая деятельность

 

1

Культурно-досуговые мероприятия (новый год, детские утренники, фестивали, спектакли)

Местный бюджет

2014-2021

30,0

60,0

15,0

15,0

6,0

10,0

10,0

10,0

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

2

Праздничные мероприятия к 8 марта

Местный бюджет

2014-2021

7,0

63,0

5,0

5,0

6,0

5,0

5,0

5,0

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

3

Тематические, конкурсно-игровые программы, посвященные Дню защит-никаОтечес-тва, Дню России, Дню независимости России

Местный бюджет

2014-2021

5,0

10,0

 

20,0

 12,0

10,0

10,0

10,0

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

4

Фестивали, конкурсы, чествования участников художественной самодея-тельности

Местный бюджет

2015-2021

 

40,0

5,0

7,0

7,0

5,0

5,0

5,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

 

5

Праздники к юбилейным датам района, юбилеи сел, деревень, хозяйств организаций и учреждений

Местный бюджет

2014-2021

56,0

235,0

15,0

36,804

26,0

10,0

10,0

10,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД»

 

6

Книжкина неделя

Местный бюджет

2015-2021

 

2,5

5,0

5,0

3,0

3,0

3,0

3,0

МКУК «МЦБС»

 

7

День библиотекаря

Местный бюджет

2015-2021

 

 2,5

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

МКУК «МЦБС»

 

 

8

Постановка спектаклей

Местный бюджет

2014-2021

20,0

90,0

24,7

43,0

10,0

26,0

26,0

26,0

МКУК «МКЦД»

 

9

Плата за экологию и др.налоги

Местный бюджет

2014-2021

5,0

11,0

6,0

9,0

1,0

2,0

2,0

2,0

Отдел культуры

МКУК «МКЦД», МКУК «МЦБС»

 

10

Поощрение работников

Областной бюджет

2016-2018

 

 

50,0

50,0

50,0

 

 

 

Отдел культуры

 

11

Мероприятия направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел

Местный бюджет

2018

 

 

 

 

30,0

 

 

 

МКУК «МЦКД»

 

        ИТОГО:

Местный бюджет

123,0

514,0

80,7

145,804

107,0

77,0

77,0

177,0

 

 

Областной бюджет

 

 

50,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

        ИТОГО  ПО РАЗДЕЛУ 4:

123,0

514,0

130,7

195,804

157,0

77,0

77,0

77,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        РАЗДЕЛ 5. Правовое, информационно-методическое и организационное обеспечение программы

 

 

1

Заключение договоров, оплата коммунальных услуг, тех.

обслуживание зданий, аренда помещений, эксплуатация аппаратуры

 

Местный бюджет

 

2014-2021

 

1982,9

 

2396,543

 

2673,562

 

2393,0

 

2806,0

 

3152,0

 

3152,0

 

3152,0

 

Отдел культуры,

руководители подразделений

МКУК «МКЦД»

 

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:

1982,9

2396,543

2673,562

2393,0

2806,0

3152,0

3152,0

3152,0

 

 

                                                   РАЗДЕЛ 6. Модернизация библиотечного фонда

 

 

 

1

Систематическое попол-нение фондов библиотек. Подписные издания

Местный бюджет

2016-2021

80

40

50,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

МКУК «МЦБС»

 

        ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:

80,0

40,0

50,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

 

 

 Архив  РАЗДЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание архива ( Областной бюджет)

 

 

 

 

497,610

1779,8

497,610

497,610

архив

 

ИТОГО по разделу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

497,610

497,610

497,610

497,610

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

 

Наименование мероприятий по разделам:

Местный бюджет

2014-2021

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

За весь период

 

1

Капитальные вложе-ния, модер-низация материальной базы,  техническое и техно-логическое оснащение учреждений культуры

Местный бюджет

2014-2021

1545,6

1244,7

1217,3

1806,6

4351,969

3086,062

1963,278

1963,278

17178,787

 

2

Приобретения

Местный и обл. бюджет

2014-2021

34,6

379,6

131,1

821,0

827,2

655,0

655,0

655,0

4158,5

 

3

Развитие профессионального творчес

кого потенциала

Местный бюджет

2014-2021

32,3

33,5

28,2

27,5

6,0

9,0

9,0

9,0

154,5

 

4

Культурно-досуговая деятельность

Местный бюджет

2014-2021

123,0

 514,0

130,7

195,804

157,0

77,0

77,0

77,0

1351,504

 

5

Правовое, информационно-мето-дическоеи организационное обес-печение программы

Местный бюджет

2014-2021

1982,9

2396,543

2673,562

2393,0

2806,0

3152,0

3152,0

3152,0

21708,005

 

 

6

Модернизация библиотечного фонда

 

Местный бюджет

 

2014-2021

 

80,0

 

40,0

 

50,0

 

60,0

 

60,0

 

60,0

 

60,0

 

60,0

 

470,0

 

8

Архив

Областной бюджет

 

 

 

 

 

497,610

497,610

497,610

497,610

1990,44

 

9

Заработная плата

Местный бюджет

2014-2021

6679,8

7221,7

6915,494

8947,8

7855,831

8011,0

8011,0

8011,0

61653,625

 

Областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Начисления на заработную плату

Местный бюджет

2014-2021

2017,3

2180,8

2094,377

2735,4

2355,650

2420,0

2420,0

2420,0

18643,527

 

          ИТОГО:

12495,5

14010,843

13240,733

16987,104

18917,260

17967,672

16844,8

88

16844,888

127308,888

 

ИЗ НИХ:

Местный бюджет

12495,5

13731,243

13099,633

13461,304

16589,927

16347,262

16347,2

78

16347,278

118419,425

 

Областной и федеральный бюджет

 

279,6

141,1

3525,8

2327,333

1620,394

497,610

497,610

8889,463